平成30年度決算諸表
 
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決算情報
事業活動計算書
第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
善隣学園
社会福祉法人名 社会福祉法人 善隣学園
法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 113,135,855 125,309,115 -12,173,260
障害福祉サービス等事業収益 269,484,425 299,998,449 -30,514,024
貸家・駐車場事業収益 529,400 544,320 -14,920
経常経費寄附金収益 580,000 767,500 -187,500
サービス活動収益計(1) 383,729,680 426,619,384 -42,889,704
費用 人件費 279,480,024 284,931,991 -5,451,967
事業費 66,872,363 66,748,307 124,056
事務費 48,448,961 51,538,234 -3,089,273
減価償却費 19,490,316 14,310,916 5,179,400
国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,944,390 -6,535,674 591,284
サービス活動費用計(2) 408,347,274 410,993,774 -2,646,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -24,617,594 15,625,610 -40,243,204
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 1,554 1,591 -37
その他のサービス活動外収益 8,020,995 5,958,467 2,062,528
サービス活動外収益計(4) 8,022,549 5,960,058 2,062,491
費用 支払利息 643,156 817,861 -174,705
サービス活動外費用計(5) 643,156 817,861 -174,705
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 7,379,393 5,142,197 2,237,196
経常増減差額(7)=(3)+(6) -17,238,201 20,767,807 -38,006,008
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 1,587,000 1,587,000
特別収益計(8) 1,587,000 1,587,000
費用 固定資産売却損・処分損 406,534 406,534
特別費用計(9) 406,534 406,534
特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,180,466 1,180,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -16,057,735 20,767,807 -36,825,542
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 200,938,624 230,175,817 -29,237,193
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 184,880,889 250,943,624 -66,062,735
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15) 5,000 5,000
その他の積立金積立額(16) 50,005,000 -50,005,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 184,885,889 200,938,624 -16,052,735